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企业内部审计全流程指南
更新时间:2019-07-29 16:31:42
最新章节:第2节 信息系统审计实务开会员,本书免费读 >
《企业内部审计全流程指南》依据新的《中华人民共和国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《企业会计准则》《企业财务通则》等法规编写而成。《企业内部审计全流程指南》共分为五章,主要从内部审计机构的管理、内部审计工作流程步骤、企业绩效审计、业务流程内部控制审计、信息系统审计五个方面,对企业内部审计及其管理做了实操性的指引,通过大量的实战范本,对企业内部审计的整个流程进行了详细的介绍。《企业内部审计全流程指南》内容新颖、可操作性强,适合企业财务人员、内部审计从业者、企业管理者和相关财经院校的审计、财会类专业师生参考阅读。
品牌:人邮图书
上架时间:2016-05-01 00:00:00
出版社:人民邮电出版社
本书数字版权由人邮图书提供,并由其授权上海阅文信息技术有限公司制作发行
企业内部审计全流程指南最新章节
查看全部- 第2节 信息系统审计实务
- 第1节 信息系统审计概述
- 第5章 信息系统审计
- 第7节 人力资源业务内部控制审计实务
- 第6节 生产制造业务内部控制审计实务
- 第5节 存货业务内部控制审计实务
- 第4节 固定资产业务内部控制审计实务
- 第3节 采购与付款业务内部控制审计实务
- 第2节 销售与收款业务内部控制审计实务
- 第1节 资金管理业务内部控制审计实务
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